Приложение к Постановлению от 23.04.2004 г № 105 Программа

Объемы затрат на реализацию республиканской целевой программы «Социальное развитие села в республике северная осетия-алания до 2010 года» по направлениям расходования средств и источникам финансирования


Направления финансирования и источники 2004-2010 годы, всего В том числе
2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственные капитальные вложения, всего 1397,0 187,4 233,8 257,3 206,37 192,46 186,33 130,69
В т.ч.: Федеральный бюджет 399,7 52,54 67,34 67,55 56,53 57,36 58,13 40,3
Республиканский бюджет 656,0 83,6 107,13 122,9 98,29 91,5 88,1 63,9
Внебюджетные источники 341,0 51,27 59,39 66,51 52,23 47,28 40,13 26,49
По разделам
1. Жилищное строительство, всего 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Федеральный бюджет 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Республиканский бюджет 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Внебюджетные источники 35,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2. Образование, всего 324,6 44,8 77,1 81,5 40,0 35,5 32,0 12,5
Федеральный бюджет 127,3 19,8 33,0 30,0 15,0 15,0 15,0 2,5
Республиканский бюджет 115,6 15,0 29,1 34,0 15,0 10,5 10,0 10,0
Внебюджетные источники 69,5 10,0 15,0 17,5 10,0 10,0 7,0 -
3. Здравохранение, всего 52,0 8,0 8,0 8,55 7,5 7,0 7,0 6,0
Федеральный бюджет - - - - - - -
Республиканский бюджет 44,5 7,0 7,0 7,5 6,0 6,0 6,0 5,0
Внебюджетные источники 7,55 1,0 1,0 1,05 1,5 1,0 1,0 1,0
3а.Физкультура и спорт, всего 12,9 1,5 1,6 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9
Федеральный бюджет 3,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Республиканский бюджет 7,5 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,0
Внебюджетные источники 1,8 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
4. Культура, всего 153,7 10,0 15,0 20,0 25,0 25,0 30,0 28,7
Федеральный бюджет 47,3 3,0 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 10,3
Республиканский бюджет 69,3 6,0 8,0 10,0 10,0 12,0 10,0 13,3
Внебюджетные источники 37,1 1,0 3,0 5,0 8,0 5,0 10,0 5,1
5. Торгово-бытовое обслуживание, всего 14,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Республиканский бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источники 14,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
6. Информационно-консультативное обслуживание, всего 3,06 - 1,0 1,0 0,37 0,33 0,2 0,16
Федеральный бюджет 1,56 - 0,5 0,5 0,2 0,17 0,1 0,09
Республиканский бюджет 1,2 - 0,37 0,4 0,16 0,14 0,08 0,05
Внебюджетные источники 0,3 - 0,13 0,1 0,01 0,02 0,02 0,2
7. Электрофикация, всего 106,0 10,0 11,5 14,0 16,5 17,5 16,5 20,0
Федеральный бюджет 26,0 2,0 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5
Республиканский бюджет 67,5 7,0 7,0 9,0 10,0 10,0 10,0 14,5
Внебюджетные источники 12,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0
8. Газификация, всего 174,0 15,0 20,0 30,0 30,0 30,0 29 20
Федеральный бюджет 51,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0
Республиканский бюджет 83,2 7,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 6,2
Внебюджетные источники 39,8 1,0 3,0 8,0 7,0 7,0 7,0 6,8
9. Водоснабжение, всего 310,8 32,8 54,3 52,0 52,0 52,0 47,0 20,7
Федеральный бюджет 77,3 10,0 12,3 12,0 12,0 12,0 12,0 7,0
Республиканский бюджет 173,7 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 8,7
Внебюджетные источники 59,8 7,8 12,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0
10. Телекоммуникационная связь, всего 128,2 45,164 32,263 32,264 12,886 3,726 1,526 0,328
Федеральный бюджет 6,7 2,24 2,04 1,55 0,633 0,187 0,028 0,017
Республиканский бюджет 57,8 20,665 13,661 14,957 5,933 1,655 0,787 0,149
Внебюджетные источники 63,7 22,269 16,564 15,76 6,32 1,86 0,711 0,166
11. Дорожное строительство, всего 24,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
Федеральный бюджет 24,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Республиканский бюджет -
Внебюджетные источники -
НИОКР, всего ФБ 0,2 0,1 0,1
Прочие мероприятия, всего - - - - - - - -
Всего по Программе 1409,2 187,5 240,9 263,8 206,37 192,46 186,33 130,69